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单选题
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,注册会计师通常需要在审计工作底稿中形成结论的有().
单选题
在确定控制活动是否能够防止或发现并纠正重大错误时,下列审计程序中可以实现这一目的的是().
单选题
C注册会计师需要实施的程序是().
单选题
持续监督活动应当贯穿于日常经营活动与常规管理工作.下列活动中不属于持续监督活动的是().
单选题
被审计单位的信息系统与沟通是注册会计师了解企业内部控制的一个重要方面,以下有关企业信息系统与沟通的说法中,正确的是().
单选题
以下关于被审计单位控制环境的说法中,正确的是().
单选题
以下关于注册会计师在整体层面了解被审计单位内部控制的说法中,正确的是().
单选题
在对控制环境进行风险评估时,注册会计师的以下做法中不正确的是().
单选题
控制环境存在缺陷时,注册会计师对拟实施审计程序作出总体修改应考虑的因素中包括().
单选题
下列情形中,注册会计师认为能常适合采用信息技术控制的有().
