A、内部控制不存在
B、内部控制虽然存在但未有效运行
C、审计人员对内部控制拟予信赖
D、内部控制存在重大缺陷
答案:ABD
A、内部控制不存在
B、内部控制虽然存在但未有效运行
C、审计人员对内部控制拟予信赖
D、内部控制存在重大缺陷
答案:ABD
A. 授权_x001c__x001c__x001c__x001c_
B. 业绩评价_x001c__x001c_
C. 风险评估_x001c__x001c_
D. 职责分离
A. 制度建设评价
B. 制度执行评价
C. 制度传达评价
D. 制度保障评价
A. 串通舞弊
B. 滥用职权
C. 环境变化
D. 成本效益
A. 调查
B. 测试
C. 分析
D. 评估
A. 谁分管谁负责的原则
B. 联社主任负责的原则
C. 集体负责的原则
D. 谁检查谁负责的原则
A. 被审计单位已对外报送的财务报表
B. 被审计单位提供的银行对账单
C. 被审计单位律师关于未决诉讼的声明书
D. 被审计单位管理层声明书
A. 重要性水平
B. 审计风险
C. 检查风险人
D. 控制风险
A. 被审计单位内部控制健全有效
B. 被审计单位规模大、效益不好
C. 预先进行了连续编号并按序号依次处理
D. 在形成过程中经过了不同部门、人员的审核、签章
A. 进点会谈
B. 实施现场审计
C. 编制审计工作底稿
D. 进行交换意见会谈
A. 具体审计目的
B. 具体审计方法和程序
C. 预定的执行人及执行日期,其他有关内容
D. 其他有关内容