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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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审计人员可不进行符合性测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()

A、内部控制不存在

B、内部控制虽然存在但未有效运行

C、审计人员对内部控制拟予信赖

D、内部控制存在重大缺陷

答案:ABD

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审计多选审计多选(2019)
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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支行内部控制评价体系由()评价系统构成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22411.html
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内部审计人员应当关注()等内部控制的局限性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22422.html
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内部控制评价是指对内部控制制度建设、实施和运行结果独立开展的()的系统性活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22416.html
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审计工作管理应坚持下列哪些原则()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22416.html
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下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22400.html
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与审计证据取证量成反向变动关系的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240d.html
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符合下列情况的内部证据,具有较高的可靠程度()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240e.html
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内部审计实施阶段包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22403.html
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审计方案应包括以下基本内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22412.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

审计人员可不进行符合性测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()

A、内部控制不存在

B、内部控制虽然存在但未有效运行

C、审计人员对内部控制拟予信赖

D、内部控制存在重大缺陷

答案:ABD

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。

A. 授权_x001c__x001c__x001c__x001c_

B. 业绩评价_x001c__x001c_

C. 风险评估_x001c__x001c_

D. 职责分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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支行内部控制评价体系由()评价系统构成。

A. 制度建设评价

B. 制度执行评价

C. 制度传达评价

D. 制度保障评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22411.html
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内部审计人员应当关注()等内部控制的局限性。

A. 串通舞弊

B. 滥用职权

C. 环境变化

D. 成本效益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22422.html
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内部控制评价是指对内部控制制度建设、实施和运行结果独立开展的()的系统性活动。

A. 调查

B. 测试

C. 分析

D. 评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22416.html
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审计工作管理应坚持下列哪些原则()

A. 谁分管谁负责的原则

B. 联社主任负责的原则

C. 集体负责的原则

D. 谁检查谁负责的原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22416.html
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下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()。

A. 被审计单位已对外报送的财务报表

B. 被审计单位提供的银行对账单

C. 被审计单位律师关于未决诉讼的声明书

D. 被审计单位管理层声明书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22400.html
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与审计证据取证量成反向变动关系的是()

A. 重要性水平

B. 审计风险

C. 检查风险人

D. 控制风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240d.html
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符合下列情况的内部证据,具有较高的可靠程度()。

A. 被审计单位内部控制健全有效

B. 被审计单位规模大、效益不好

C. 预先进行了连续编号并按序号依次处理

D. 在形成过程中经过了不同部门、人员的审核、签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240e.html
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内部审计实施阶段包括()

A. 进点会谈

B. 实施现场审计

C. 编制审计工作底稿

D. 进行交换意见会谈

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22403.html
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审计方案应包括以下基本内容()。

A. 具体审计目的

B. 具体审计方法和程序

C. 预定的执行人及执行日期,其他有关内容

D. 其他有关内容

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22412.html
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