试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
审计多选审计多选(2019)
试题通
搜索
审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立()和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。

A、控制

B、指导

C、监督

D、分级复核

答案:BCD

试题通
审计多选审计多选(2019)
试题通
下列各项中,属于信息与沟通要素内容的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241c.html
点击查看题目
审计证据包括以下哪几种()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22421.html
点击查看题目
根据内部审计新准则的定义,认为内部审计是一种独立、客观的()活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240f.html
点击查看题目
审计取证模式的演变大致可分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240c.html
点击查看题目
内部审计的主要特点有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241a.html
点击查看题目
商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行()的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22409.html
点击查看题目
审计按照主体要求的执行地点,审计可以分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240b.html
点击查看题目
观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22410.html
点击查看题目
审计项目案卷内的文件材料按照()的顺序排列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22400.html
点击查看题目
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241f.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
试题通
审计多选审计多选(2019)

内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立()和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。

A、控制

B、指导

C、监督

D、分级复核

答案:BCD

试题通
试题通
审计多选审计多选(2019)
相关题目
下列各项中,属于信息与沟通要素内容的有()

A. 会计系统

B. 信息系统

C. 传导机制

D. 内部审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241c.html
点击查看答案
审计证据包括以下哪几种()

A. 书面证据

B. 实物证据

C. 视听电子证据

D. 口头证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22421.html
点击查看答案
根据内部审计新准则的定义,认为内部审计是一种独立、客观的()活动。

A. 确认

B. 咨询

C. 评价

D. 监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240f.html
点击查看答案
审计取证模式的演变大致可分为()。

A. 账目基础审计阶段

B. 制度基础审计阶段

C. 指标导向审计阶段

D. 风险基础审计阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240c.html
点击查看答案
内部审计的主要特点有()

A. 内向性

B. 及时性

C. 宏观性

D. 委托性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241a.html
点击查看答案
商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行()的动态过程和机制。

A. 防范

B. 预测

C. 控制

D. 纠正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22409.html
点击查看答案
审计按照主体要求的执行地点,审计可以分为()。

A. 事前审计

B. 报送审计方式

C. 就地审计方式

D. 授权审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240b.html
点击查看答案
观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()。

A. 内部控制执行情况

B. 经营场所

C. 有关业务活动

D. 实物资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22410.html
点击查看答案
审计项目案卷内的文件材料按照()的顺序排列。

A. 结论类

B. 证明类

C. 立项类

D. 备查类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括:()

A. 销货发票副本

B. 监盘的存货

C. 律师提供的声明书

D. 管理层声明书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241f.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载