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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A、监管机构

B、组织适当管理层

C、被审计单位

D、公众

答案:BC

审计多选审计多选(2019)
从狭义来看,计算机审计包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240d.html
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书面证据可以实现的具体审计目标有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22427.html
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审计报告是内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出()的书面文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240c.html
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审计按照主体要求的执行地点,审计可以分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240b.html
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审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240b.html
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审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22414.html
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审计工作底稿的设计应遵循()原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22413.html
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审计程序一般包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240d.html
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适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误。以下采购与付款业务不相容岗位包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22426.html
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下列的()审计事项可以采用函证法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2242a.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A、监管机构

B、组织适当管理层

C、被审计单位

D、公众

答案:BC

审计多选审计多选(2019)
相关题目
从狭义来看,计算机审计包括()

A. 电子数据审计

B. 后续审计

C. 会计报表审计

D. 信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240d.html
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书面证据可以实现的具体审计目标有()。

A. 真实性

B. 所有权

C. 估价

D. 完整性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22427.html
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审计报告是内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出()的书面文件。

A. 审计意见

B. 审计建议

C. 审计任务

D. 规划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240c.html
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审计按照主体要求的执行地点,审计可以分为()。

A. 事前审计

B. 报送审计方式

C. 就地审计方式

D. 授权审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240b.html
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审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括

A. 资产质量真实性

B. 投资和同业业务情况

C. 案件风险防控情况

D. 业务操作合规性和服务质量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240b.html
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审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。

A. 外部调查取证或沟通情况

B. 查勘现场

C. 监督盘点资产

D. 采取审计证据保全措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22414.html
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审计工作底稿的设计应遵循()原则。

A. 适用性

B. 简明性

C. 完备性

D. 规范性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22413.html
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审计程序一般包括()

A. 准备阶段

B. 实施阶段

C. 终结阶段

D. 外勤阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240d.html
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适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误。以下采购与付款业务不相容岗位包括()。

A. 询价与确定供应商

B. 采购与验收

C. 付款审批与付款执行

D. 采购合同的订立与审批

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22426.html
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下列的()审计事项可以采用函证法。

A. 库存现金

B. 应收账款

C. 应收票据

D. 无形资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2242a.html
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