A、出具审计报告
B、隐瞒审计发现的问题
C、进行缺少证据支持的判断
D、做含糊的陈述
答案:BCD
A、出具审计报告
B、隐瞒审计发现的问题
C、进行缺少证据支持的判断
D、做含糊的陈述
答案:BCD
A. 法律
B. 审计方法
C. 内部审计准则
D. 法规
A. 定期审计方式
B. 不定期审计方式
C. 强制审计方式
D. 随意审计方式
A. 问题编号
B. 整改销号
C. 问责对号
D. 审计“回头看”
A. 资产质量真实性
B. 投资和同业业务情况
C. 案件风险防控情况
D. 业务操作合规性和服务质量
A. 50年
B. 30年
C. 20年
D. 10年
A. 客观性
B. 相关性
C. 可靠性
D. 充分性
A. 证据
B. 账证
C. 账账
D. 账表
A. 独立性
B. 有效性
C. 合规性
D. 全面性
A. 内部控制不存在
B. 内部控制虽然存在但未有效运行
C. 审计人员对内部控制拟予信赖
D. 内部控制存在重大缺陷
A. 控制本身的设计是否有效_x001c__x001c_
B. 控制是否得到执行
C. 是否实施控制测试_x001c__x001c_
D. 是否实施实质性程序