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单选题
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括:()
单选题
审计档案的保管期限划定为永久、定期两种,根据《江苏省农村商业银行审计档案管理办法(暂行)》文件要求,定期分为()。
单选题
审计人员在执行稽核任务过程中具有下列哪些权力()
单选题
审计人员选用审计依据时,应掌握的原则有()
单选题
审计人员判断审计证据是否充分适当,应考虑的主要因素有()
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审计人员了解内部控制时,可采用以下程序()。
单选题
审计人员可不进行符合性测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()
单选题
审计人员办理审计事项时应当申请回避的情形有()
单选题
审计技术和方法的发展大致经历了以下发展阶段()。
单选题
审计工作管理应坚持下列哪些原则()
