21.根据《内部审计实务指南》,信息系统审计程序一般包括()。
答案解析
相关题目
21.根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023)规定,审计报告应全面评价被审计单位或被审计事项相关的经营活动、内部控制和风险管理的(),揭示存在的问题和风险,提出切实可行的审计意见和建议。
20.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(Q/CSG2211004-2023),各分子公司()、重大经济案件及重大经营风险等事项,应向公司报告。
19.根据《中国南方电网有限责任公司违规经营投资责任追究管理办法》(Q/CSG2212003-2021),基建、技改、科技和信息化等固定资产投资及其他项目管理方面的责任追究情形包括()。
18.二十届中央审计委员会第一次会议指出,审计监督要做到“三如”,具体包括()。
17.根据《第2302号内部审计具体准则——与董事会或者最高管理层的关系》的规定,对内部审计机构有管理权限的董事会或者类似的机构包括()
16.2023年1月12日,全国审计工作会议在京召开,习近平总书记指出,要坚持围绕以下哪些方面开展审计()。
15.根据《第1201号——内部审计人员职业道德规范》,内部审计人员在实施内部审计业务时,应当诚实、守信,不应有下列行为:()。
14.中共中国南方电网公司党组在《关于印发进一步加强和深化内部审计工作的意见的通知》(南方电网党〔2021〕3号)中要求,按照()的原则,系统推进各级审计的一体化和标准化建设。
13.国资委在《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2020〕60号)中指出,要落实对“三重一大”事项的跟踪审计,对()进行全过程跟踪审计。
12.在审计抽样时,下列各项中与所需样本量成正向关系的有()。
