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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
多选题

21.根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023)规定,审计报告应全面评价被审计单位或被审计事项相关的经营活动、内部控制和风险管理的(),揭示存在的问题和风险,提出切实可行的审计意见和建议。

A
 适当性
B
 合法性
C
 有效性
D
 相关性
E
 完整性

答案解析

正确答案:ABC
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2023年内部审计基础知识学习题库

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相关题目

单选题

21.根据《内部审计实务指南》,信息系统审计程序一般包括()。

单选题

20.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。甲公司2019年购置了大量固定资产,年末固定资产原值比上年末大幅增加,审计人员认为有必要执行相应的审计程序对新购入固定资产的真实性进行审查。上述资料中,审计组可用于审查新购入固定资产真实性的实质性程序为()。

单选题

19.审计人员发现被审计单位将办公用固定资产作为生产用固定资产计提折旧,可能导致的结果有()

单选题

18.审计人员检查了某单位2022年5月的固定资产转出业务,发现被审计单位存在如下情况:(1)5月出售了一台过旧的设备,当月被审计单位不再对出售的固定资产计提折旧(2)在出售过程中,被审计单位确认了5万元的营业外支出(3)在检查5月相关合同时,发现被审计单位签订了一份以融资租赁方式出租的设备出租合同,并了解到该设备当月已送到融租方,但被审计单位账上仍体现该设备价格(4)审计人员进一步发现,该设备在当年仍然计提折旧。被审计单位处理不正确的是()

单选题

17.财务审计主要是通过对会计账目与有关记录的审查后证实经济活动的()。

单选题

16.内部审计基本准则包括()。

单选题

15.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。甲公司信息系统管理部门明确规定程序设计、信息系统操作和数据管理必须由不同的人员负责,同时规定对信息系统的任何变更都必须经过适当的授权。上述资料中,涉及到的控制活动为()。

单选题

14.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。审计组在采集甲公司的源数据并进行数据分析时,发现以下情形:(1)数据值存在为零的情况;(2)操作失误造成数据值的错误;(3)数据处理过程中产生冗余数据;(4)输入多条连续数据时,省略了相同数据值。影响审计组数据分析效果和效率的为()。

单选题

13.下列各项控制审计风险的方法中,属于自我保护法的有()

单选题

12.审计人员在进行内部控制测试时,可选取的方法有()

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