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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
多选题

12.在审计抽样时,下列各项中与所需样本量成正向关系的有()。

A
 总体容量
B
 总体项目差异
C
 审计结论的精确程度
D
 审计结论的可靠程度
E
 管理层的要求

答案解析

正确答案:ABD
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2023年内部审计基础知识学习题库

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单选题

30.审计人员可以采用下列方法获取审计证据:()

单选题

29.在制定审计业务目标时,内部审计师会考虑以下()内容

单选题

28.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。有关情况和资料如下:审计人员发现,乙公司2020年2月发生2019年度确认收入的销售退回900万元。乙公司销售部门负责人称,部分客户因新冠疫情影响提出退货要求。上述材料中,为查明销售退回的真实性,审计人员可以采取的审计程序为()。

单选题

27.审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有:()

单选题

26.审计组起草审计报告后,审计组主审应当复核以下哪些事项?()

单选题

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单选题

24.根据《中国南方电网有限责任公司不相容岗位设计业务指导书》(Q/CSG2153040-2020),下列职责应相互独立的有()

单选题

23.在合并财务报表审计中,需要关注的内部抵销分录涉及的业务有()。

单选题

22.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。审计人员了解了甲公司内部控制情况,并编制了审计工作底稿,部分内容摘录如下:(1)甲公司设立内部审计部门对公司内部控制设计及运行情况进行监督检查;(2)甲公司建立办公自动化系统以确保管理层和员工及时取得生产经营活动中所需要的信息;(3)甲公司日常经营中的每一批次产品的定价均须经过适当的授权;(4)甲公司要求采购人员不能同时负责所购商品的验收工作。下列有关甲公司内部控制情况的表述中,正确的为()。

单选题

21.根据《内部审计实务指南》,信息系统审计程序一般包括()。

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