15.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。甲公司信息系统管理部门明确规定程序设计、信息系统操作和数据管理必须由不同的人员负责,同时规定对信息系统的任何变更都必须经过适当的授权。上述资料中,涉及到的控制活动为()。
答案解析
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27.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(Q/CSG2211002-2021),各级审计机构应当建设()的高素质专业化审计队伍。各级审计机构应当加强对审计人员遵守法律和执行职务情况的监督,督促审计人员履职尽责。
26.根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023)规定,审计人员实施审计时,应当有针对性的获取与审计事项相关的审计证据,确保审计证据()。
25.根据《中国南方电网有限责任公司审计档案管理业务指导书》(Q/CSG439003-2014)规定,审计档案的保管期限应当按照审计档案的价值确定,保管期限划定为()。
24.根据《国资委关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》(国资发监督规〔2020〕60号)的相关规定,有效履行工作职责,全面提升内部审计监督效能的内容包括()。
23.根据《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》(Q/CSG2212003-2023),审计对象对下列行为应承担领导责任的包括()。
22.根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023)的职责与分工,以下哪些是审计组组长的职责。()
21.根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023)规定,审计报告应全面评价被审计单位或被审计事项相关的经营活动、内部控制和风险管理的(),揭示存在的问题和风险,提出切实可行的审计意见和建议。
20.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(Q/CSG2211004-2023),各分子公司()、重大经济案件及重大经营风险等事项,应向公司报告。
19.根据《中国南方电网有限责任公司违规经营投资责任追究管理办法》(Q/CSG2212003-2021),基建、技改、科技和信息化等固定资产投资及其他项目管理方面的责任追究情形包括()。
18.二十届中央审计委员会第一次会议指出,审计监督要做到“三如”,具体包括()。
