多选题
26.根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023)规定,审计人员实施审计时,应当有针对性的获取与审计事项相关的审计证据,确保审计证据()。
A
客观
B
真实
C
合法
D
相关
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
2023年内部审计基础知识学习题库
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单选题
16.内部审计基本准则包括()。
单选题
15.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。甲公司信息系统管理部门明确规定程序设计、信息系统操作和数据管理必须由不同的人员负责,同时规定对信息系统的任何变更都必须经过适当的授权。上述资料中,涉及到的控制活动为()。
单选题
14.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。审计组在采集甲公司的源数据并进行数据分析时,发现以下情形:(1)数据值存在为零的情况;(2)操作失误造成数据值的错误;(3)数据处理过程中产生冗余数据;(4)输入多条连续数据时,省略了相同数据值。影响审计组数据分析效果和效率的为()。
单选题
13.下列各项控制审计风险的方法中,属于自我保护法的有()
单选题
12.审计人员在进行内部控制测试时,可选取的方法有()
单选题
11.下列有关被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为正确的有()。
单选题
10.为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有()
单选题
9.内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素()
单选题
8.审计人员发现的下列情况中,可能表明被审计单位固定资产折旧计提不足的有:()
单选题
7.下列关于财务报表编制基本要求的表述中,正确的是()。
