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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
多选题

20.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。甲公司2019年购置了大量固定资产,年末固定资产原值比上年末大幅增加,审计人员认为有必要执行相应的审计程序对新购入固定资产的真实性进行审查。上述资料中,审计组可用于审查新购入固定资产真实性的实质性程序为()。

A
 审阅新购入固定资产相关管理制度
B
 对新购入固定资产实施监盘
C
 对新购入固定资产折旧费用实施分析程序
D
 检查新购入固定资产的产权证明、发票及税单等

答案解析

正确答案:BD
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