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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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干部离任审计是指(),因机构变更、任期届满、工作调动、提升、免职、撤职、辞职、离退休等原因,离开原工作岗位,由审计部门根据有关程序对其任职期间履行职责情况进行审计,作出评价。

A、法人单位领导班子成员

B、主要业务部门负责人

C、基层单位负责人

D、主要业务部门业务骨干成员

答案:ABC

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审计多选审计多选(2019)
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审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22414.html
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观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22410.html
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审计档案的保管期限划定为永久、定期两种,根据《江苏省农村商业银行审计档案管理办法(暂行)》文件要求,定期分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241e.html
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行()的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22409.html
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下列审计中,()属于内部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22404.html
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以下属于分析程序的是方法().
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240a.html
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从狭义来看,计算机审计包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240d.html
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内部控制测试中的抽样风险包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22414.html
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内部审计包括准备、()、审计档案整理等阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22418.html
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内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,对日常经营管理过程中的()等进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22420.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
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多选题
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审计多选审计多选(2019)

干部离任审计是指(),因机构变更、任期届满、工作调动、提升、免职、撤职、辞职、离退休等原因,离开原工作岗位,由审计部门根据有关程序对其任职期间履行职责情况进行审计,作出评价。

A、法人单位领导班子成员

B、主要业务部门负责人

C、基层单位负责人

D、主要业务部门业务骨干成员

答案:ABC

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。

A. 外部调查取证或沟通情况

B. 查勘现场

C. 监督盘点资产

D. 采取审计证据保全措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22414.html
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观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()。

A. 内部控制执行情况

B. 经营场所

C. 有关业务活动

D. 实物资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22410.html
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审计档案的保管期限划定为永久、定期两种,根据《江苏省农村商业银行审计档案管理办法(暂行)》文件要求,定期分为()。

A. 50年

B. 30年

C. 20年

D. 10年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241e.html
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行()的动态过程和机制。

A. 防范

B. 预测

C. 控制

D. 纠正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22409.html
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下列审计中,()属于内部审计。

A. 某总公司对下属一支公司的审计

B. 某银行的分行审计处对下属一支行的审计

C. 会计师事务所进行的审计

D. 国家审计署对某商业银行进行的审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22404.html
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以下属于分析程序的是方法().

A. 比较分析

B. 比率分析

C. 结构分析

D. 趋势分析

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240a.html
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从狭义来看,计算机审计包括()

A. 电子数据审计

B. 后续审计

C. 会计报表审计

D. 信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240d.html
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内部控制测试中的抽样风险包括()。

A. 信赖过度风险

B. 信赖不足风险

C. 误受风险

D. 误拒风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22414.html
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内部审计包括准备、()、审计档案整理等阶段。

A. 审计工作

B. 审计实施

C. 审计报告

D. 整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22418.html
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内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,对日常经营管理过程中的()等进行审查和评价。

A. 风险识别

B. 风险分析

C. 应对策略

D. 风险转移

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22420.html
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