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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()。

A、内部控制执行情况

B、经营场所

C、有关业务活动

D、实物资产

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
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下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22400.html
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审计工作底稿应载明下列主要事项()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22414.html
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审计证据包括以下哪几种()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22421.html
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在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,审计人员通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240e.html
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按照多职能论的观点,审计的基本职能包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22404.html
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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审计人员判断审计证据是否充分适当,应考虑的主要因素有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241b.html
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符合下列情况的内部证据,具有较高的可靠程度()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240e.html
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审计的基本职能主要有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22411.html
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下列的()审计事项可以采用函证法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2242a.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
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多选题
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审计多选审计多选(2019)

观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()。

A、内部控制执行情况

B、经营场所

C、有关业务活动

D、实物资产

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()。

A. 被审计单位已对外报送的财务报表

B. 被审计单位提供的银行对账单

C. 被审计单位律师关于未决诉讼的声明书

D. 被审计单位管理层声明书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22400.html
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审计工作底稿应载明下列主要事项()。

A. 审计事项及其期间或截止日期

B. 审计程序的执行过程和执行结果记录

C. 审计人员的审计结论

D. 审计人员、复核人员姓名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22414.html
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审计证据包括以下哪几种()

A. 书面证据

B. 实物证据

C. 视听电子证据

D. 口头证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22421.html
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在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,审计人员通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。

A. 控制本身的设计是否有效_x001c__x001c_

B. 控制是否得到执行

C. 是否实施控制测试_x001c__x001c_

D. 是否实施实质性程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240e.html
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按照多职能论的观点,审计的基本职能包括()。

A. 监督职能

B. 评价职能

C. 监察职能

D. 鉴证职能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22404.html
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。

A. 授权_x001c__x001c__x001c__x001c_

B. 业绩评价_x001c__x001c_

C. 风险评估_x001c__x001c_

D. 职责分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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审计人员判断审计证据是否充分适当,应考虑的主要因素有()

A. 审计证据收集的难易程度

B. 审计风险

C. 审计人员的审计经验

D. 审计项目的重要程度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241b.html
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符合下列情况的内部证据,具有较高的可靠程度()。

A. 被审计单位内部控制健全有效

B. 被审计单位规模大、效益不好

C. 预先进行了连续编号并按序号依次处理

D. 在形成过程中经过了不同部门、人员的审核、签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240e.html
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审计的基本职能主要有()

A. 经济监督

B. 经济评价

C. 经济鉴证

D. 经济司法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22411.html
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下列的()审计事项可以采用函证法。

A. 库存现金

B. 应收账款

C. 应收票据

D. 无形资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2242a.html
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