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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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多选题
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绩效审计与财务报表审计二者之间的差别主要表现在()

A、审计目标

B、审计方向

C、所依据的评价标准

D、审计方法

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
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审计人员判断审计证据是否充分适当,应考虑的主要因素有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241b.html
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审计人员办理审计事项时应当申请回避的情形有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22418.html
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审计程序一般包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240d.html
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审计证据的特性主要是指审计证据的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22424.html
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绩效审计与财务报表审计二者之间的差别主要表现在()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22413.html
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内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立()和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241d.html
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以下说法错误的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22408.html
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审计方案应包括以下基本内容()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22412.html
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内部审计人员应当关注()等内部控制的局限性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22422.html
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审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240b.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

绩效审计与财务报表审计二者之间的差别主要表现在()

A、审计目标

B、审计方向

C、所依据的评价标准

D、审计方法

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
审计人员判断审计证据是否充分适当,应考虑的主要因素有()

A. 审计证据收集的难易程度

B. 审计风险

C. 审计人员的审计经验

D. 审计项目的重要程度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241b.html
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审计人员办理审计事项时应当申请回避的情形有()

A. 与被审计单位负责人或有关人员,或者与被审计人员之间有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系

B. 与被审计单位、被审计人员或者审计事项有直接经济利益关系

C. 与被审计单位、被审计人员或者审计事项有其他利害关系,可能影响公正审计

D. 对本人曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计

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审计程序一般包括()

A. 准备阶段

B. 实施阶段

C. 终结阶段

D. 外勤阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240d.html
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审计证据的特性主要是指审计证据的()

A. 客观性

B. 相关性

C. 可靠性

D. 充分性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22424.html
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绩效审计与财务报表审计二者之间的差别主要表现在()

A. 审计目标

B. 审计方向

C. 所依据的评价标准

D. 审计方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22413.html
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内部审计机构应当对内部审计质量实施有效控制,建立()和内部审计质量评估制度,并接受内部审计质量外部评估。

A. 控制

B. 指导

C. 监督

D. 分级复核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241d.html
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以下说法错误的是()

A. 审计部负责全行审计制度的制定和审批

B. 对拒绝、拖延或谎报审计资料的单位或人员,经主管行领导批准,审计部可视具体情况采取必要措施,并提出追究有关人员责任的建议

C. 为了监督被审计单位的整改情况,审计组一定要实施后续审计

D. 审计部根据批准的年度工作计划,可在全行范围内实施常规审计、离任审计、专项审计等

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22408.html
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审计方案应包括以下基本内容()。

A. 具体审计目的

B. 具体审计方法和程序

C. 预定的执行人及执行日期,其他有关内容

D. 其他有关内容

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22412.html
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内部审计人员应当关注()等内部控制的局限性。

A. 串通舞弊

B. 滥用职权

C. 环境变化

D. 成本效益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22422.html
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审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括

A. 资产质量真实性

B. 投资和同业业务情况

C. 案件风险防控情况

D. 业务操作合规性和服务质量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240b.html
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