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单选题
下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()
单选题
下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。
单选题
行业审计部门和内部审计部门应从体制机制、制度流程层面提出系统性整改意见,切实建立()等制度,
单选题
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()。
单选题
下列的()审计事项可以采用函证法。
单选题
干部离任审计是指(),因机构变更、任期届满、工作调动、提升、免职、撤职、辞职、离退休等原因,离开原工作岗位,由审计部门根据有关程序对其任职期间履行职责情况进行审计,作出评价。
单选题
我国内部审计的目标是()
单选题
书面证据可以实现的具体审计目标有()。
单选题
适当的职责分离有助于防止各种有意的或无意的错误。以下采购与付款业务不相容岗位包括()。
单选题
审计终结阶段主要有()
