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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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多选题
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审计工作底稿应载明下列主要事项()。

A、审计事项及其期间或截止日期

B、审计程序的执行过程和执行结果记录

C、审计人员的审计结论

D、审计人员、复核人员姓名

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
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以下属于分析程序的是方法().
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240a.html
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我国内部审计的目标是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22428.html
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审计工作底稿主要内容包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22415.html
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以下属于审计报告基本要素的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240b.html
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内部审计实施阶段包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22403.html
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审计人员办理审计事项时应当申请回避的情形有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22418.html
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现场审计具体可分为:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22407.html
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内部控制评价是指对内部控制制度建设、实施和运行结果独立开展的()的系统性活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22416.html
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,对日常经营管理过程中的()等进行审查和评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22420.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

审计工作底稿应载明下列主要事项()。

A、审计事项及其期间或截止日期

B、审计程序的执行过程和执行结果记录

C、审计人员的审计结论

D、审计人员、复核人员姓名

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
以下属于分析程序的是方法().

A. 比较分析

B. 比率分析

C. 结构分析

D. 趋势分析

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240a.html
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我国内部审计的目标是()

A. 真实性

B. 合法性

C. 效益性

D. 公允性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22428.html
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审计工作底稿主要内容包括()

A. 被审计单位的名称

B. 审计项目名称

C. 审计查出问题及其依据

D. 编制人员姓名编制日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22415.html
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以下属于审计报告基本要素的是()

A. 标题

B. 正文

C. 签章

D. 报告日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240b.html
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内部审计实施阶段包括()

A. 进点会谈

B. 实施现场审计

C. 编制审计工作底稿

D. 进行交换意见会谈

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22403.html
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审计人员办理审计事项时应当申请回避的情形有()

A. 与被审计单位负责人或有关人员,或者与被审计人员之间有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系

B. 与被审计单位、被审计人员或者审计事项有直接经济利益关系

C. 与被审计单位、被审计人员或者审计事项有其他利害关系,可能影响公正审计

D. 对本人曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22418.html
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现场审计具体可分为:()

A. 常规审计

B. 内控审计

C. 专项审计

D. 离任审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22407.html
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内部控制评价是指对内部控制制度建设、实施和运行结果独立开展的()的系统性活动。

A. 调查

B. 测试

C. 分析

D. 评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22416.html
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。

A. 授权_x001c__x001c__x001c__x001c_

B. 业绩评价_x001c__x001c_

C. 风险评估_x001c__x001c_

D. 职责分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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内部审计人员开展风险评估要素审计时,应当以《企业内部控制基本规范》有关风险评估的要求,对日常经营管理过程中的()等进行审查和评价。

A. 风险识别

B. 风险分析

C. 应对策略

D. 风险转移

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22420.html
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