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单选题
根据《关于加强行业审计整改工作的意见》(苏信联发〔2017〕258号)要求,各农商行、省联社各部室及审计中心要抓实审计整改工作,推动()落地见效
单选题
如果被审计单位对审计结果有异议,审计项目负责人及相关人员应当进行()。
单选题
评价审计证据适当性时,审计人员一般应考虑()。
单选题
内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的()进行审计和评价的活动。
单选题
内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()
单选题
内部审计实施阶段包括()
单选题
内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()
单选题
内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()
单选题
内部审计人员应当关注被审计单位()中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查和报告。
单选题
内部审计人员应当关注()等内部控制的局限性。
