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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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如果被审计单位对审计结果有异议,审计项目负责人及相关人员应当进行()。

A、忽略

B、核实

C、答复

D、协调

答案:BC

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审计多选审计多选(2019)
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被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22408.html
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下列审计中,()属于内部审计。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22404.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22402.html
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审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241f.html
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行()的动态过程和机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22409.html
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审计取证模式的演变大致可分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240c.html
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目前,我国已经形成了()三位一体的审计体系.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22415.html
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从狭义来看,计算机审计包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240d.html
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审计终结阶段主要有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22425.html
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董事会对内部审计的()承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22409.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

如果被审计单位对审计结果有异议,审计项目负责人及相关人员应当进行()。

A、忽略

B、核实

C、答复

D、协调

答案:BC

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
被审计单位负责人应当对本单位所提供的财务会计资料的()负责。

A. 真实性

B. 合法性

C. 全面性

D. 准确性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22408.html
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下列审计中,()属于内部审计。

A. 某总公司对下属一支公司的审计

B. 某银行的分行审计处对下属一支行的审计

C. 会计师事务所进行的审计

D. 国家审计署对某商业银行进行的审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22404.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()

A. 出具审计报告

B. 隐瞒审计发现的问题

C. 进行缺少证据支持的判断

D. 做含糊的陈述

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22402.html
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审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括:()

A. 销货发票副本

B. 监盘的存货

C. 律师提供的声明书

D. 管理层声明书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241f.html
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对风险进行()的动态过程和机制。

A. 防范

B. 预测

C. 控制

D. 纠正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22409.html
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审计取证模式的演变大致可分为()。

A. 账目基础审计阶段

B. 制度基础审计阶段

C. 指标导向审计阶段

D. 风险基础审计阶段

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240c.html
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目前,我国已经形成了()三位一体的审计体系.

A. 内部审计

B. 政府审计

C. 国际审计

D. 社会审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22415.html
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从狭义来看,计算机审计包括()

A. 电子数据审计

B. 后续审计

C. 会计报表审计

D. 信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240d.html
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审计终结阶段主要有()

A. 整理、评价审计证据

B. 复核审计工作底稿

C. 编写审计报告

D. 制定审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22425.html
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董事会对内部审计的()承担最终责任。

A. 独立性

B. 有效性

C. 合规性

D. 全面性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22409.html
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