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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的()进行审计和评价的活动。

A、确切性

B、真实性

C、合法性

D、效益性

答案:BCD

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审计多选审计多选(2019)
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审计抽样中,变量抽样主要有()等多种形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240e.html
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内部审计包括准备、()、审计档案整理等阶段。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22418.html
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审计项目案卷内的文件材料按照()的顺序排列。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22400.html
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如果被审计单位对审计结果有异议,审计项目负责人及相关人员应当进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22407.html
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核对法是指对凭证、账簿和报表等书面资料之间的有关数据进行相互对照检查,借以查明()之间是否相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22412.html
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省联社行业审计组织体系由省联社理事会、()组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22415.html
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董事会对内部审计的()承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22409.html
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以下属于对支行内部控制制度执行评价主要内容的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22409.html
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从狭义来看,计算机审计包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240d.html
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审计的基本职能主要有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22411.html
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>
审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的()进行审计和评价的活动。

A、确切性

B、真实性

C、合法性

D、效益性

答案:BCD

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
审计抽样中,变量抽样主要有()等多种形式。

A. 精确度估计

B. 平均值估计

C. 差异估计

D. 比率估计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240e.html
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内部审计包括准备、()、审计档案整理等阶段。

A. 审计工作

B. 审计实施

C. 审计报告

D. 整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22418.html
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审计项目案卷内的文件材料按照()的顺序排列。

A. 结论类

B. 证明类

C. 立项类

D. 备查类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22400.html
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如果被审计单位对审计结果有异议,审计项目负责人及相关人员应当进行()。

A. 忽略

B. 核实

C. 答复

D. 协调

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22407.html
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核对法是指对凭证、账簿和报表等书面资料之间的有关数据进行相互对照检查,借以查明()之间是否相符。

A. 证据

B. 账证

C. 账账

D. 账表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22412.html
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省联社行业审计组织体系由省联社理事会、()组成。

A. 审计委员会

B. 总审计师

C. 审计部

D. 区域审计中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22415.html
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董事会对内部审计的()承担最终责任。

A. 独立性

B. 有效性

C. 合规性

D. 全面性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22409.html
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以下属于对支行内部控制制度执行评价主要内容的是:()

A. 存款业务

B. 信贷业务

C. 中间业务

D. 计算机应用与管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22409.html
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从狭义来看,计算机审计包括()

A. 电子数据审计

B. 后续审计

C. 会计报表审计

D. 信息系统审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240d.html
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审计的基本职能主要有()

A. 经济监督

B. 经济评价

C. 经济鉴证

D. 经济司法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22411.html
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