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2022年初级审计师题库
5,609
单选题

411.下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。

A
 完全不信赖内部控制
B
 不能将控制风险确定为零
C
 在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D
 无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:在审计中控制风险始终大于零,不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动进行实质性审查,即内部控制测评不能代替实质性审查。
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