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412.下列选项中,不属于控制环境的是()。
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411.下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。
单选题
410.在财务报表审计中,重大错报风险是指()。
单选题
409.建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于:
单选题
408.在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是:
单选题
407.下列各项中,属于业务授权控制的是:
单选题
406.下列各项中,不属于内部控制调查方法的是:
单选题
405.对审计全过程中各种风险因素进行充分评估分析的为基础的审计取证模式是
单选题
404.取证顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的审计取证方法是()。
单选题
403.审计人员认为财务报表的重大错报风险指的是( )。
