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单选题
417.社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是
单选题
416.审计人员抽取了同一月份的若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测试的方式是()。
单选题
415.下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是( )。
单选题
414.下列内部控制属于实物控制的是( )。
单选题
413.下列选项中,不是内部控制作用的是()。
单选题
412.下列选项中,不属于控制环境的是()。
单选题
411.下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。
单选题
410.在财务报表审计中,重大错报风险是指()。
单选题
409.建立适当的防范措施以限制非相关人员接近资产或记录的控制活动属于:
单选题
408.在设计适当的内部控制系统中,可以由一个人兼任的工作是:
