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420.被审计单位内部控制设置比较健全,但未予有效执行,导致大部分经济业务失控,应将其内部控制风险评估为
单选题
419.财务报表审计中,审计人员在对内部控制进行初评后,应当实施内部控制测试的情形是()。
单选题
418.确保所有的资产均能得到恰当的控制,以及所有的经济业务均能得以全面、完整和准确的记录的控制活动属于
单选题
417.社会审计人员在财务报表审计中对内部控制进行初评后,认为应该测试内部控制有效性的情况是
单选题
416.审计人员抽取了同一月份的若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测试的方式是()。
单选题
415.下列内部控制活动中,属于察觉式控制的是( )。
单选题
414.下列内部控制属于实物控制的是( )。
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413.下列选项中,不是内部控制作用的是()。
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412.下列选项中,不属于控制环境的是()。
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411.下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是()。
