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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
简答题

9.审计组对某公司的内部控制进行了专项审计,检查情况如下:1.采购货物由采购部门负责,采购部门根据自己填制的采购单进行采购,货物到货后由隶属于采购部门的验收部门负责验收。2.如果货物验收合格,验收部门就在采购单上盖“验收合格”的章,交由财务部门付款。3.对于验收不合格的货物由验收部门直接退给供应商,验收部门不负责开验收报告单。请分析以上事项是否符合内部控制的要求。

答案解析

正确答案:答:(1)职责不分离。采购部门应根据使用部门填制的采购单进行采购,另外验收部门应该独立于采购部门。(2)验收部门应在验收完毕后,将报告单分送采购、仓储、财务等部门,在多方核准无误后再进行付款。(3)验收部门应在验收报告单上注明退回数量及原因,并请供应商签名确认。
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