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2023年内部审计基础知识学习题库
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简答题

9.2023年3月,公司审计部门派出审计组对A供电单位原党委书记X某某任职期间经济责任履行情况进行审计,X某某于2021年X月至2022年X月担任A供电企业党委书记、副总经理。1.审计部门以单位文件形式印发,主送A供电企业抄送单位人资部门、纪检监察机构等有关单位。2.本次审计采用联合审计的方式,聘请了社会中介机构,考虑到人力资源紧张,计划由中介机构人员担任审计组小组长。3.审计组安排了适当的人员和时间,调查了解被审计单位的基本情况和审计对象履行经济责任的有关情况,并编制了审计方案,由审计组主审审核后实施。4.在实施现场审计前,审计组组织了为期1天的审前培训,由于中介机构位于省外,中介结构成员未参加此次审前培训。5.审计进点会后,审计组张贴了审计公告,审计公告包括:审计项目名称、审计纪律要求、投诉举报电话等,并在醒目处且尽量避开监控设备的地方设置了群众意见信箱。6.针对某一审计事项,现场审计人员李某拟采用访谈程序了解相关情况,遂李某邀请了被审计单位负责该事项的人员进行访谈,访谈结束后形成了书面的访记录,双方在访谈记录上签字确认。7.审计组黄某拟对A单位的银行存款执行跟函程序,在银行处理询证函的过程中,黄某在银行的会客室内进行等候,由被审计单位人员将回函转交给黄某,回函金额与被审计单位账目金额相符,黄某认可了该回函。8.审计组在审计过程中发现营销领域某一事项存在较大风险,若不及时纠正,损失或风险将进一步扩大,审计向被审计单位出具管理建议书,并要求立行立改。9.经审计组主审签字后,审计组发出审计取证表,要求被审计单位收到取证表后立即组织核实有关问题,并于5日内进行回复。根据公司审计相关要求,判断上述事项是否存在不当之处,如不恰当,请简述理由。

答案解析

正确答案:答:根据公司审计相关要求,判断上述事项是否存在不当之处,如不恰当,请简述理由。(1)不恰当。离任经济责任审计,审计通知书还应抄送审计对象,由被审计单位转送。(2)不恰当。禁止将经济责任审计项目委托外部组织独立实施,禁止公司外部人员担任审计组组长、主审、小组长等关键角色。(3)不恰当。审计工作方案需报审计组组长审批。(4)不恰当。审前培训应当由审计组全体成员参加,以审计小组为单位进行培训。(5)恰当。(6)不恰当,审计访谈至少由两名以上审计人员组织实施。(7)不恰当。实施函证时,应当对选择被询证者、设计询证函以及发出和收回询证函保持控制。(8)不恰当。审计过程中发现某些问题已造成损失或存在较大风险,若不及时纠正,损失或风险将进一步扩大,应向被审计单位出具风险提醒函,要求立行立改。(9)不恰当。被审计单位收到取证表后立即组织核实有关问题,并于5个工作日内回复。
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