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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
多选题

22.2020年2月,某审计组对甲公司2019年度财务收支进行了审计。审计人员了解了甲公司内部控制情况,并编制了审计工作底稿,部分内容摘录如下:(1)甲公司设立内部审计部门对公司内部控制设计及运行情况进行监督检查;(2)甲公司建立办公自动化系统以确保管理层和员工及时取得生产经营活动中所需要的信息;(3)甲公司日常经营中的每一批次产品的定价均须经过适当的授权;(4)甲公司要求采购人员不能同时负责所购商品的验收工作。下列有关甲公司内部控制情况的表述中,正确的为()。

A
 属于对控制的监督要素
B
 属于信息与沟通要素
C
 属于控制活动要素
D
 属于控制环境要素

答案解析

正确答案:ABC
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2023年内部审计基础知识学习题库

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