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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
单选题

46.根据《中共中国南方电网公司党组关于进一步加强和深化内部审计工作的意见》(南方电网党〔2021〕3号),坚持审计无禁区,消除监督盲区和死角。通过经济责任审计、例行审计以及专项审计等方式,对所属单位、职能业务、资金管理()次,对资金中心等资金管理机构、重点金融子企业、重要境外企业(机构)每年至少审计1次,对重点境外经营投资项目(投资额1亿美元以上)和信托、债券、金融衍生品等高风险金融业务每年至少审计1次。

A
 3年内至少轮审1
B
 5年内至少轮审1
C
 3年内至少轮审2
D
 5年内至少轮审2

答案解析

正确答案:B
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2023年内部审计基础知识学习题库

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单选题

11.根据《中国南方电网有限责任公司金融衍生业务管理细则》(Q/CSG2253001-2020)相关规定,审计人员在审查金融衍生业务过程中,发现某单位持仓规模占年度实货经营规模的95%,该单位并未违反公司制度要求。

单选题

10.根据《企业集团财务公司管理办法》(中国银保监会2022年6号令)规定,财务公司应当建立定期外部审计制度,并于每个会计年度结束后的4个月内,将经法定代表人签名确认的年度审计报告报送银保监会派出机构。

单选题

9.根据《保险公司董事及高级管理人员审计管理办法》(保监发〔2010〕78号)相关规定,对保险公司董事长、总经理和审计责任人进行审计,可以由本单位内部审计部门实施。

单选题

8.根据《中国南方电网有限责任公司投资管理规定》(Q/CSG2041040-2022),列入投资项目负面清单的项目,一律不得投资。

单选题

7.根据《中国南方电网有限责任公司新兴和产业金融业务投资项目管理办法(试行)》的相关规定,公司新兴业务、产业金融业务公司在主营业务范围内的对外收购受让股权(或者产权)、股权(或者产权)置换、增资扩股等股权投资,原则上需要以控股为目的。若参股需具有股东否决权,持股比例可以为公司系统单位单一持股或合计持股。

单选题

6.违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

单选题

5.根据《中国南方电网有限责任公司金融衍生业务管理细则》(Q/CSG2253001-2020)规定:各单位应当选择与主业经营密切相关的交易品种,不得超越规定的经营范围。交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。持仓时间一般不得超过6个月或者实货合同规定的时间,不得盲目从事长期业务或展期。

单选题

4.根据《保险公司内部审计工作规范》(保监发〔2015〕113号)有关规定,保险机构在考核经济目标、任免所属单位负责人之前,应将内部审计结果作为重要依据。保险机构任命分公司及以上主要负责人之前,应听取审计责任人的意见。

单选题

3.根据《保险公司内部审计工作规范》(保监发〔2015〕113号)相关规定,保险机构应在董事会下设立审计委员会。审计委员会成员由不少于3名不在管理层任职的董事组成。

单选题

2.可转债自发行结束之日起不少于三个月后方可转换为公司股票,转股期限由公司根据可转债的存续期限及公司财务状况确定。

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