5.根据《中国南方电网有限责任公司金融衍生业务管理细则》(Q/CSG2253001-2020)规定:各单位应当选择与主业经营密切相关的交易品种,不得超越规定的经营范围。交易工具应当结构简单、流动性强、风险可认知。持仓时间一般不得超过6个月或者实货合同规定的时间,不得盲目从事长期业务或展期。
答案解析
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52.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(Q/CSG2211004-2023)规定,应()向所在单位党组织、董事会全面汇报一次内部审计工作。
51.按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),下列各项中超出内部审计机构权限的是()。
50.根据《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》(Q/CSG2212003-2023)规定,被审计单位收到审计取证表和审计报告征求意见稿的回复时间分别是()。
49.根据《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》(Q/CSG2212003-2023)规定,经济责任审计工作应遵循重要性原则,纳入审计范围的涉及资产量和涉及子企业户数,一般不低于被审计单位资产总额和审计单位总户数的()。
48.审计机关应当对单位报送的备案资料进行分析,将其作为编制()参考依据。
47.根据《中国南方电网有限责任公司审计发现问题整改工作管理办法》(Q/CSG2212002-2023)相关规定,各级审计部门按照()原则对审计发现问题的整改情况进行检查和考核。
46.根据《中共中国南方电网公司党组关于进一步加强和深化内部审计工作的意见》(南方电网党〔2021〕3号),坚持审计无禁区,消除监督盲区和死角。通过经济责任审计、例行审计以及专项审计等方式,对所属单位、职能业务、资金管理()次,对资金中心等资金管理机构、重点金融子企业、重要境外企业(机构)每年至少审计1次,对重点境外经营投资项目(投资额1亿美元以上)和信托、债券、金融衍生品等高风险金融业务每年至少审计1次。
45.根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)的相关规定,内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的(),以促进单位完善治理、实现目标的活动。
44.根据《中国南方电网有限责任公司审计发现问题整改工作管理办法》(Q/CSG2212002-2023):负责对整改以来完善体制机制情况进行检查评估,巩固完善整改长效机制,推动制度落地见效,防止问题屡审屡犯的部门是()。
43.对审计整改形成的档案资料,应按《审计整改档案归档标准》进行整理归档备查,应于整改工作结束后()内将归档的审计整改档案移交本单位档案管理部门保管
