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2023年内部审计基础知识学习题库
1,657
判断题

4.根据《保险公司内部审计工作规范》(保监发〔2015〕113号)有关规定,保险机构在考核经济目标、任免所属单位负责人之前,应将内部审计结果作为重要依据。保险机构任命分公司及以上主要负责人之前,应听取审计责任人的意见。

A
正确
B
错误

答案解析

正确答案:A
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2023年内部审计基础知识学习题库

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单选题

53.根据《中国南方电网有限责任公司审计项目质量管理办法》(Q/CSG2212004-2023)规定,审计项目结束、被审计单位上报整改报告后应当在()内由审计项目责任人将项目资料整理,移交单位档案室归档。

单选题

52.根据《中国南方电网有限责任公司内部审计工作管理规定》(Q/CSG2211004-2023)规定,应()向所在单位党组织、董事会全面汇报一次内部审计工作。

单选题

51.按照《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),下列各项中超出内部审计机构权限的是()。

单选题

50.根据《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》(Q/CSG2212003-2023)规定,被审计单位收到审计取证表和审计报告征求意见稿的回复时间分别是()。

单选题

49.根据《中国南方电网有限责任公司经济责任审计管理办法》(Q/CSG2212003-2023)规定,经济责任审计工作应遵循重要性原则,纳入审计范围的涉及资产量和涉及子企业户数,一般不低于被审计单位资产总额和审计单位总户数的()。

单选题

48.审计机关应当对单位报送的备案资料进行分析,将其作为编制()参考依据。

单选题

47.根据《中国南方电网有限责任公司审计发现问题整改工作管理办法》(Q/CSG2212002-2023)相关规定,各级审计部门按照()原则对审计发现问题的整改情况进行检查和考核。

单选题

46.根据《中共中国南方电网公司党组关于进一步加强和深化内部审计工作的意见》(南方电网党〔2021〕3号),坚持审计无禁区,消除监督盲区和死角。通过经济责任审计、例行审计以及专项审计等方式,对所属单位、职能业务、资金管理()次,对资金中心等资金管理机构、重点金融子企业、重要境外企业(机构)每年至少审计1次,对重点境外经营投资项目(投资额1亿美元以上)和信托、债券、金融衍生品等高风险金融业务每年至少审计1次。

单选题

45.根据《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号)的相关规定,内部审计是指对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的(),以促进单位完善治理、实现目标的活动。

单选题

44.根据《中国南方电网有限责任公司审计发现问题整改工作管理办法》(Q/CSG2212002-2023):负责对整改以来完善体制机制情况进行检查评估,巩固完善整改长效机制,推动制度落地见效,防止问题屡审屡犯的部门是()。

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