多选题
1、题目571:内部往来对账,应严格坚持()的原则。
A
双人核对
B
工作岗位独立
C
互相监督
D
对账人员分离
答案解析
正确答案:AC
解析:
**解析:**
内部往来对账是银行及金融机构内部控制的重要环节,旨在确保账务数据的准确性、真实性和完整性,防范操作风险和道德风险。
1. **双人核对原则(选项 A)**:这是会计和结算业务中的基本内控要求。由两名工作人员共同进行核对,可以相互复核,有效减少单人操作可能出现的疏忽或错误,提高对账结果的可靠性。
2. **互相监督原则(选项 C)**:在对账过程中,相关人员之间应形成有效的监督机制。通过互相制约和监督,可以及时发现并纠正违规行为或异常情况,防止舞弊发生。
**关于其他选项的分析:**
* **工作岗位独立(选项 B)** 和 **对账人员分离(选项 D)**:虽然“岗位分离”和“不相容职务分离”是内部控制的核心原则(例如记账人员与对账人员应当分离),但在具体的“内部往来对账”操作规范语境下,通常强调的是执行对账动作时的**“双人核对”**和**“互相监督”**机制。题目考察的是对账过程中的具体执行原则,而非广义的岗位设置原则。因此,根据标准答案 AC,本题侧重于对账操作层面的即时控制措施。
综上所述,内部往来对账应严格坚持**双人核对**和**互相监督**的原则。
**正确答案:A、C**
相关知识点:
内部账对账,双人互监督
题目纠错
全省农商银行岗位能力测评(操作岗练习题库)
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