试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
审计多选审计多选(2019)
试题通
搜索
审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,审计人员通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。

A、控制本身的设计是否有效_x001c__x001c_

B、控制是否得到执行

C、是否实施控制测试_x001c__x001c_

D、是否实施实质性程序

答案:ABC

试题通
审计多选审计多选(2019)
试题通
审计按照主体要求的执行地点,审计可以分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240b.html
点击查看题目
内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241e.html
点击查看题目
内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的()进行审计和评价的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22405.html
点击查看题目
审计的对象包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22410.html
点击查看题目
董事会对内部审计的()承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22409.html
点击查看题目
根据《关于加强行业审计整改工作的意见》(苏信联发〔2017〕258号)要求,各农商行、省联社各部室及审计中心要抓实审计整改工作,推动()落地见效
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22408.html
点击查看题目
支行内部控制评价体系由()评价系统构成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22411.html
点击查看题目
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22400.html
点击查看题目
审计证据的特性主要是指审计证据的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22424.html
点击查看题目
审计证据包括以下哪几种()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22421.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
试题通
审计多选审计多选(2019)

在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,审计人员通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。

A、控制本身的设计是否有效_x001c__x001c_

B、控制是否得到执行

C、是否实施控制测试_x001c__x001c_

D、是否实施实质性程序

答案:ABC

试题通
试题通
审计多选审计多选(2019)
相关题目
审计按照主体要求的执行地点,审计可以分为()。

A. 事前审计

B. 报送审计方式

C. 就地审计方式

D. 授权审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240b.html
点击查看答案
内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。

A. 考核

B. 落实

C. 评价

D. 奖惩

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241e.html
点击查看答案
内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的()进行审计和评价的活动。

A. 确切性

B. 真实性

C. 合法性

D. 效益性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22405.html
点击查看答案
审计的对象包括()

A. 会计资料

B. 经济合同

C. 统计资料

D. 账外资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22410.html
点击查看答案
董事会对内部审计的()承担最终责任。

A. 独立性

B. 有效性

C. 合规性

D. 全面性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22409.html
点击查看答案
根据《关于加强行业审计整改工作的意见》(苏信联发〔2017〕258号)要求,各农商行、省联社各部室及审计中心要抓实审计整改工作,推动()落地见效

A. 整改报告机制

B. 联动机制

C. 跟踪检查机制

D. 问责机制

E. 结果通报机制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22408.html
点击查看答案
支行内部控制评价体系由()评价系统构成。

A. 制度建设评价

B. 制度执行评价

C. 制度传达评价

D. 制度保障评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22411.html
点击查看答案
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()。

A. 被审计单位已对外报送的财务报表

B. 被审计单位提供的银行对账单

C. 被审计单位律师关于未决诉讼的声明书

D. 被审计单位管理层声明书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
审计证据的特性主要是指审计证据的()

A. 客观性

B. 相关性

C. 可靠性

D. 充分性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22424.html
点击查看答案
审计证据包括以下哪几种()

A. 书面证据

B. 实物证据

C. 视听电子证据

D. 口头证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22421.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载