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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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审计项目案卷内的文件材料按照()的顺序排列。

A、结论类

B、证明类

C、立项类

D、备查类

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
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内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22404.html
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电子数据具有的特色包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22411.html
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按照审计主体在进行审计前是否通知被审计单位,可分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22406.html
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审计工作底稿主要内容包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22415.html
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内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22419.html
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审计终结阶段主要有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22425.html
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评价审计证据适当性时,审计人员一般应考虑()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22406.html
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我国内部审计的目标是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22428.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22402.html
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以下属于对支行内部控制制度执行评价主要内容的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22409.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
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审计多选审计多选(2019)

审计项目案卷内的文件材料按照()的顺序排列。

A、结论类

B、证明类

C、立项类

D、备查类

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()

A. 部门内部审计机构

B. 城市内部审计机构

C. 单位内部审计机构

D. 农村内部审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22404.html
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电子数据具有的特色包括()

A. 无形性

B. 有形性

C. 易修改

D. 不留审计线索

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22411.html
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按照审计主体在进行审计前是否通知被审计单位,可分为()

A. 预告审计方式

B. 突击审计方式

C. 事前审计

D. 事后审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22406.html
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审计工作底稿主要内容包括()

A. 被审计单位的名称

B. 审计项目名称

C. 审计查出问题及其依据

D. 编制人员姓名编制日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22415.html
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内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的()。

A. 真实性

B. 适当性

C. 有效性

D. 合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22419.html
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审计终结阶段主要有()

A. 整理、评价审计证据

B. 复核审计工作底稿

C. 编写审计报告

D. 制定审计方案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22425.html
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评价审计证据适当性时,审计人员一般应考虑()。

A. 审计证据的相关性

B. 审计证据的充分性

C. 审计证据的来源和及时性

D. 审计证据的可靠性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22406.html
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我国内部审计的目标是()

A. 真实性

B. 合法性

C. 效益性

D. 公允性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22428.html
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内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()

A. 出具审计报告

B. 隐瞒审计发现的问题

C. 进行缺少证据支持的判断

D. 做含糊的陈述

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22402.html
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以下属于对支行内部控制制度执行评价主要内容的是:()

A. 存款业务

B. 信贷业务

C. 中间业务

D. 计算机应用与管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22409.html
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