试题通
试题通
APP下载
首页
>
财会金融
>
审计多选审计多选(2019)
试题通
搜索
审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
按照审计范围的大小和内容的多少,可分为()

A、专项审计

B、全部审计

C、局部审计

D、定期审计

答案:BC

试题通
审计多选审计多选(2019)
试题通
董事会对内部审计的()承担最终责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22409.html
点击查看题目
审计依据是实施审计所依据的()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22420.html
点击查看题目
下列各项中,属于信息与沟通要素内容的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241c.html
点击查看题目
审计人员在执行稽核任务过程中具有下列哪些权力()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241d.html
点击查看题目
以下属于对支行内部控制制度执行评价主要内容的是:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22409.html
点击查看题目
审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22414.html
点击查看题目
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22400.html
点击查看题目
目前,我国已经形成了()三位一体的审计体系.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22415.html
点击查看题目
按审计证据的表现形态分类,可以分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22401.html
点击查看题目
设置商业银行内部审计机构的目的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240a.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
手机预览
试题通
审计多选审计多选(2019)

按照审计范围的大小和内容的多少,可分为()

A、专项审计

B、全部审计

C、局部审计

D、定期审计

答案:BC

试题通
试题通
审计多选审计多选(2019)
相关题目
董事会对内部审计的()承担最终责任。

A. 独立性

B. 有效性

C. 合规性

D. 全面性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22409.html
点击查看答案
审计依据是实施审计所依据的()等。

A. 法律

B. 审计方法

C. 内部审计准则

D. 法规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22420.html
点击查看答案
下列各项中,属于信息与沟通要素内容的有()

A. 会计系统

B. 信息系统

C. 传导机制

D. 内部审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241c.html
点击查看答案
审计人员在执行稽核任务过程中具有下列哪些权力()

A. 检查权

B. 制止权

C. 建议权

D. 越级报告权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241d.html
点击查看答案
以下属于对支行内部控制制度执行评价主要内容的是:()

A. 存款业务

B. 信贷业务

C. 中间业务

D. 计算机应用与管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22409.html
点击查看答案
审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。

A. 外部调查取证或沟通情况

B. 查勘现场

C. 监督盘点资产

D. 采取审计证据保全措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22414.html
点击查看答案
下列各项审计证据中,不属于被审计单位内部证据的有()。

A. 被审计单位已对外报送的财务报表

B. 被审计单位提供的银行对账单

C. 被审计单位律师关于未决诉讼的声明书

D. 被审计单位管理层声明书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22400.html
点击查看答案
目前,我国已经形成了()三位一体的审计体系.

A. 内部审计

B. 政府审计

C. 国际审计

D. 社会审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22415.html
点击查看答案
按审计证据的表现形态分类,可以分为()。

A. 自然证据

B. 实物证据

C. 书面证据

D. 口头证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22401.html
点击查看答案
设置商业银行内部审计机构的目的是()

A. 加强和改善内控机制

B. 防范和化解经营风险

C. 节约经营成本

D. 提高管理水平和经营效益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240a.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载