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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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下列审计中,()属于内部审计。

A、某总公司对下属一支公司的审计

B、某银行的分行审计处对下属一支行的审计

C、会计师事务所进行的审计

D、国家审计署对某商业银行进行的审计

答案:AB

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审计多选审计多选(2019)
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按审计主体的性质不同,可以将审计划分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22402.html
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根据内部审计新准则的定义,认为内部审计是一种独立、客观的()活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240f.html
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被审计单位及其人员应当按照要求的时限提供与审计事项相关资料,并对所提供资料的()负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240a.html
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内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22419.html
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以下说法错误的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22408.html
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审计人员可不进行符合性测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22419.html
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绩效审计与财务报表审计二者之间的差别主要表现在()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22413.html
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内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241f.html
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按照审计范围的大小和内容的多少,可分为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22405.html
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内部控制评价是指对内部控制制度建设、实施和运行结果独立开展的()的系统性活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22416.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

下列审计中,()属于内部审计。

A、某总公司对下属一支公司的审计

B、某银行的分行审计处对下属一支行的审计

C、会计师事务所进行的审计

D、国家审计署对某商业银行进行的审计

答案:AB

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
按审计主体的性质不同,可以将审计划分为()。

A. 国家审计

B. 内部审计

C. 外部审计

D. 民间审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22402.html
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根据内部审计新准则的定义,认为内部审计是一种独立、客观的()活动。

A. 确认

B. 咨询

C. 评价

D. 监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240f.html
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被审计单位及其人员应当按照要求的时限提供与审计事项相关资料,并对所提供资料的()负责。

A. 全面性

B. 真实性

C. 客观性

D. 准确性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240a.html
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内部审计的目标是监督评价业务经营、内部控制和风险管理的()。

A. 真实性

B. 适当性

C. 有效性

D. 合法性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22419.html
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以下说法错误的是()

A. 审计部负责全行审计制度的制定和审批

B. 对拒绝、拖延或谎报审计资料的单位或人员,经主管行领导批准,审计部可视具体情况采取必要措施,并提出追究有关人员责任的建议

C. 为了监督被审计单位的整改情况,审计组一定要实施后续审计

D. 审计部根据批准的年度工作计划,可在全行范围内实施常规审计、离任审计、专项审计等

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22408.html
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审计人员可不进行符合性测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()

A. 内部控制不存在

B. 内部控制虽然存在但未有效运行

C. 审计人员对内部控制拟予信赖

D. 内部控制存在重大缺陷

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22419.html
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绩效审计与财务报表审计二者之间的差别主要表现在()

A. 审计目标

B. 审计方向

C. 所依据的评价标准

D. 审计方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22413.html
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内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A. 监管机构

B. 组织适当管理层

C. 被审计单位

D. 公众

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241f.html
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按照审计范围的大小和内容的多少,可分为()

A. 专项审计

B. 全部审计

C. 局部审计

D. 定期审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22405.html
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内部控制评价是指对内部控制制度建设、实施和运行结果独立开展的()的系统性活动。

A. 调查

B. 测试

C. 分析

D. 评估

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22416.html
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