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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括

A、资产质量真实性

B、投资和同业业务情况

C、案件风险防控情况

D、业务操作合规性和服务质量

答案:ABC

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审计多选审计多选(2019)
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内部控制测试中的抽样风险包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22414.html
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内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22401.html
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信赖不足风险和误拒风险将直接导致()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241b.html
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在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,审计人员通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240e.html
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按照多职能论的观点,审计的基本职能包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22404.html
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内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22404.html
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241f.html
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审计人员办理审计事项时应当申请回避的情形有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22418.html
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支行内部控制评价体系由()评价系统构成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22411.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括

A、资产质量真实性

B、投资和同业业务情况

C、案件风险防控情况

D、业务操作合规性和服务质量

答案:ABC

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
内部控制测试中的抽样风险包括()。

A. 信赖过度风险

B. 信赖不足风险

C. 误受风险

D. 误拒风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22414.html
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内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是()

A. 为形成审计报告提供依据_x001c__x001c_

B. 说明审计目标的实现程度

C. 为评价内部审计工作质量提供依据

D. 证实内部审计机构及人员是否遵循内部审计准则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22401.html
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信赖不足风险和误拒风险将直接导致()

A. 样本量增加

B. 审计效率下降

C. 审计成本增加

D. 测试范围扩大

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241b.html
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在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,审计人员通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。

A. 控制本身的设计是否有效_x001c__x001c_

B. 控制是否得到执行

C. 是否实施控制测试_x001c__x001c_

D. 是否实施实质性程序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240e.html
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按照多职能论的观点,审计的基本职能包括()。

A. 监督职能

B. 评价职能

C. 监察职能

D. 鉴证职能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22404.html
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内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()

A. 部门内部审计机构

B. 城市内部审计机构

C. 单位内部审计机构

D. 农村内部审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22404.html
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。

A. 授权_x001c__x001c__x001c__x001c_

B. 业绩评价_x001c__x001c_

C. 风险评估_x001c__x001c_

D. 职责分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A. 监管机构

B. 组织适当管理层

C. 被审计单位

D. 公众

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241f.html
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审计人员办理审计事项时应当申请回避的情形有()

A. 与被审计单位负责人或有关人员,或者与被审计人员之间有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系

B. 与被审计单位、被审计人员或者审计事项有直接经济利益关系

C. 与被审计单位、被审计人员或者审计事项有其他利害关系,可能影响公正审计

D. 对本人曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22418.html
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支行内部控制评价体系由()评价系统构成。

A. 制度建设评价

B. 制度执行评价

C. 制度传达评价

D. 制度保障评价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22411.html
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