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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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审计证据的特性主要是指审计证据的()

A、客观性

B、相关性

C、可靠性

D、充分性

答案:BCD

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审计多选审计多选(2019)
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观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22410.html
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审计人员办理审计事项时应当申请回避的情形有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22418.html
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审计证据的特性主要是指审计证据的()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22424.html
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内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的()进行审计和评价的活动。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22405.html
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干部离任审计是指(),因机构变更、任期届满、工作调动、提升、免职、撤职、辞职、离退休等原因,离开原工作岗位,由审计部门根据有关程序对其任职期间履行职责情况进行审计,作出评价。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22429.html
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内部审计实施阶段包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22403.html
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审计证据包括以下哪几种()
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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省联社行业审计组织体系由省联社理事会、()组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22415.html
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下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22403.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

审计证据的特性主要是指审计证据的()

A、客观性

B、相关性

C、可靠性

D、充分性

答案:BCD

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()。

A. 内部控制执行情况

B. 经营场所

C. 有关业务活动

D. 实物资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22410.html
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审计人员办理审计事项时应当申请回避的情形有()

A. 与被审计单位负责人或有关人员,或者与被审计人员之间有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲以及近姻亲关系

B. 与被审计单位、被审计人员或者审计事项有直接经济利益关系

C. 与被审计单位、被审计人员或者审计事项有其他利害关系,可能影响公正审计

D. 对本人曾经管理或者直接办理过的相关业务进行审计

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审计证据的特性主要是指审计证据的()

A. 客观性

B. 相关性

C. 可靠性

D. 充分性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22424.html
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内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的()进行审计和评价的活动。

A. 确切性

B. 真实性

C. 合法性

D. 效益性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22405.html
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干部离任审计是指(),因机构变更、任期届满、工作调动、提升、免职、撤职、辞职、离退休等原因,离开原工作岗位,由审计部门根据有关程序对其任职期间履行职责情况进行审计,作出评价。

A. 法人单位领导班子成员

B. 主要业务部门负责人

C. 基层单位负责人

D. 主要业务部门业务骨干成员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22429.html
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内部审计实施阶段包括()

A. 进点会谈

B. 实施现场审计

C. 编制审计工作底稿

D. 进行交换意见会谈

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审计证据包括以下哪几种()

A. 书面证据

B. 实物证据

C. 视听电子证据

D. 口头证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22421.html
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。

A. 授权_x001c__x001c__x001c__x001c_

B. 业绩评价_x001c__x001c_

C. 风险评估_x001c__x001c_

D. 职责分离

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省联社行业审计组织体系由省联社理事会、()组成。

A. 审计委员会

B. 总审计师

C. 审计部

D. 区域审计中心

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22415.html
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下列哪些职责,属于《审计署关于内部审计工作的规定》中所规定的内部审计机构的职责()

A. 对本单位及所属单位的财政收支、财务收支及其有关的经济活动进行审计

B. 对本单位内设机构及所属单位领导人员的任期经济责任进行审计

C. 对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

D. 单位主要负责人或者权力机构要求办理的审计事项

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