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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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多选题
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内部审计的主要特点有()

A、内向性

B、及时性

C、宏观性

D、委托性

答案:AB

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审计多选审计多选(2019)
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下列有关审计证据充分性、适当性的表述中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22405.html
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内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241f.html
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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审计的基本职能主要有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22411.html
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审计人员选用审计依据时,应掌握的原则有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241c.html
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下列的()审计事项可以采用函证法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2242a.html
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审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240b.html
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审计证据的可靠性是指审计证据()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22423.html
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内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241e.html
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审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22414.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

内部审计的主要特点有()

A、内向性

B、及时性

C、宏观性

D、委托性

答案:AB

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
下列有关审计证据充分性、适当性的表述中,正确的有()。

A. 审计证据的充分性是对证据在数量上的要求

B. 适当性是对证据在质量上的要求

C. 审计证据的质量越高,需要的审计证据可能越少

D. 审计证据的质量越低,就需要更多的审计证据

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内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A. 监管机构

B. 组织适当管理层

C. 被审计单位

D. 公众

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241f.html
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下列活动中,审计人员认为属于控制活动的有()。

A. 授权_x001c__x001c__x001c__x001c_

B. 业绩评价_x001c__x001c_

C. 风险评估_x001c__x001c_

D. 职责分离

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22402.html
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审计的基本职能主要有()

A. 经济监督

B. 经济评价

C. 经济鉴证

D. 经济司法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22411.html
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审计人员选用审计依据时,应掌握的原则有()

A. 谨慎原则

B. 具体问题具体分析原则

C. 辩证分析问题的原则

D. 利益兼顾的原则

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2241c.html
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下列的()审计事项可以采用函证法。

A. 库存现金

B. 应收账款

C. 应收票据

D. 无形资产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2242a.html
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审计部及审计中心在制定审计项目计划时需列入审计项目检查内容的包括

A. 资产质量真实性

B. 投资和同业业务情况

C. 案件风险防控情况

D. 业务操作合规性和服务质量

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240b.html
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审计证据的可靠性是指审计证据()。

A. 公正

B. 真实

C. 独立

D. 可信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f22423.html
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内部审计机构应当建立激励约束机制,对内部审计人员的工作进行()。

A. 考核

B. 落实

C. 评价

D. 奖惩

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241e.html
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审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。

A. 外部调查取证或沟通情况

B. 查勘现场

C. 监督盘点资产

D. 采取审计证据保全措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22414.html
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