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审计多选审计多选(2019)
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审计多选审计多选(2019)
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多选题
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审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。

A、外部调查取证或沟通情况

B、查勘现场

C、监督盘点资产

D、采取审计证据保全措施

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
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目前,我国已经形成了()三位一体的审计体系.
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22415.html
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审计结果通常包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2240c.html
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下列审计中,()属于内部审计。
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内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241f.html
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在审计历史上,审计抽查先后出现过()
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在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,审计人员通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f2240e.html
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在下列各项中,审计人员通常认为适合运用实质性分析程序的有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22410.html
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下列有关审计证据充分性、适当性的表述中,正确的有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22405.html
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行业审计部门和内部审计部门应从体制机制、制度流程层面提出系统性整改意见,切实建立()等制度,
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22401.html
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审计抽样中,变量抽样主要有()等多种形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3f20-c021-5dd340f2240e.html
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审计多选审计多选(2019)
题目内容
(
多选题
)
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审计多选审计多选(2019)

审计组开展审计业务,遇有以下哪类情形,应当至少有两名审计人员参加或者在场。

A、外部调查取证或沟通情况

B、查勘现场

C、监督盘点资产

D、采取审计证据保全措施

答案:ABCD

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审计多选审计多选(2019)
相关题目
目前,我国已经形成了()三位一体的审计体系.

A. 内部审计

B. 政府审计

C. 国际审计

D. 社会审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f22415.html
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审计结果通常包括()

A. 标准

B. 事实

C. 影响

D. 原因

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下列审计中,()属于内部审计。

A. 某总公司对下属一支公司的审计

B. 某银行的分行审计处对下属一支行的审计

C. 会计师事务所进行的审计

D. 国家审计署对某商业银行进行的审计

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内部审计机构应当将审计报告提交给(),并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。

A. 监管机构

B. 组织适当管理层

C. 被审计单位

D. 公众

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-3b38-c021-5dd340f2241f.html
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在审计历史上,审计抽查先后出现过()

A. 概率抽样

B. 随机抽样

C. 任意抽样

D. 判断抽样

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在对内部控制进行初步评价并进行风险评估后,审计人员通常需要在审计工作底稿中形成结论的有()。

A. 控制本身的设计是否有效_x001c__x001c_

B. 控制是否得到执行

C. 是否实施控制测试_x001c__x001c_

D. 是否实施实质性程序

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在下列各项中,审计人员通常认为适合运用实质性分析程序的有()

A. 存款利息收入

B. 借款利息支出

C. 营业外收入

D. 房屋租赁收入

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22410.html
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下列有关审计证据充分性、适当性的表述中,正确的有()。

A. 审计证据的充分性是对证据在数量上的要求

B. 适当性是对证据在质量上的要求

C. 审计证据的质量越高,需要的审计证据可能越少

D. 审计证据的质量越低,就需要更多的审计证据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22405.html
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行业审计部门和内部审计部门应从体制机制、制度流程层面提出系统性整改意见,切实建立()等制度,

A. 问题编号

B. 整改销号

C. 问责对号

D. 审计“回头看”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e5c6-9f27-4308-c021-5dd340f22401.html
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审计抽样中,变量抽样主要有()等多种形式。

A. 精确度估计

B. 平均值估计

C. 差异估计

D. 比率估计

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