相关题目
单选题
446、财务审计指对公司财务活动及财务信息的真实性、准确性、合规性和效益性,以及( )的管理和使用情况进行审查和评价;
单选题
445、内部审计应有效履行审计职责,实现审计工作对各所属单位及各风险领域的( );
单选题
444、内部审计的职能包括监督、( )和( )三个方面;
单选题
443、内部审计通过运用( )和( )的审计程序和方法,对公司各项业务活动、内部控制和风险管理的适当性、合规性和有效性进行独立、客观的确认并提供咨询服务,协助改善公司治理、风险管理和控制过程的效果,旨在增加公司价值,改善公司运营,促进公司持续健康发展,服务公司战略目标的达成。
单选题
442、根据《中国移动内部审计整改管理办法》,各单位内部审计部门建立《审计整改事项台账》,实行( )管理;
单选题
441、《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中内部审计部门负有( );
单选题
440、《中国移动内部审计整改管理办法》对审计发现问题的整改责任进行了明确,其中被审计单位的领导班子负有( );
单选题
439、内部审计是内部控制的( );
单选题
438、IDC机房出现不良信息,要求断网的处理时限为______分钟。
单选题
437、严重故障应遵循___________的原则,按确定的故障处理流程和应急措施、方法处理,应尽快___________,不可因查找原因而延长故障历时。
