AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 2022年国际注册内部审计师题库 题目详情
C9A6DA5412900001AD735F46ACE0CB40
2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

2090.在下面的描述中,数据库体系结构最大优点是:

A
 降低了数据冗余。
B
 向数据库管理系统转换比较便宜而且能够较快完成。
C
 数据项多次出现,有利于一致性检查。
D
 备份和恢复程序最小化。

答案解析

正确答案:A

解析:

解析:选项A正确,数据库包含了所有相关文件,避免多个独立文件存储重复的数据。选项B不正确,数据库转换通常会占用中央处理器资源和耗费时间。选项C不正确,平面文件系统,而不是数据库会多次出现数据项。选项D不正确,使用数据库不会降低对备份和恢复程序的需求。因为缺乏数据冗余,并且数据错误在应用系统中可能重复出现,数据系统中的备份和恢复流程与平面文件系统中和备份和恢复流程一样显得十分重要。
2022年国际注册内部审计师题库

扫码进入小程序
随时随地练习

相关题目

单选题

318.一个组织的政策允许采购员在未获任何其他核准的情况下授权支付最多50,000美元的支出。以下哪项审计程序能最有效地确定是否存在向虚构公司进行支付的舞弊形式?

单选题

317.下列哪项会更容易导致舞弊的发生:

单选题

316.为获得有关犯罪活动的信息,在与职员面谈时,以下哪项技术是内部审计师应该避免的?

单选题

315.内部审计师在审计过程中发现,有人通过向虚构的供应商发送采购订单的方式进行舞弊,对于这种现象以下哪种控制程序效果最差:

单选题

314.以下各项控制程序中,哪项最不能有效地防止出现向伪造的供应商发出定单的舞弊行为:

单选题

313.内部审计师观察到的哪种情况可能表明采购部门存在舞弊:Ⅰ.采购代理人员的奢侈的生活方式Ⅱ.内部控制存在缺陷Ⅲ.同一产品的采购成本高于同行业的其他企业Ⅳ.以正常的价格采购到的却是劣质产品

单选题

312.内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是:

单选题

311.内部审计师在审计过程中被告知他所审计的业务正发生舞弊,但不明确舞弊所涉及的具体种类和相关人员。内部审计师怀疑几个领域都可能发生舞弊,那么他应该:

单选题

310.某公司正向新市场拓展,在这一领域便利性支出(即贿赂)是常见的活动。公司的政策严禁这种活动,并且内部审计师被要求帮助证实是否发生了这类支出。下列各项中表明可能发生了这类活动的是:

单选题

309.内部审计师参与舞弊调查并且已搜集了足以对舞弊者进行惩戒并提起诉讼的证据。在调查结束之后,审计师应该:

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码