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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

318.一个组织的政策允许采购员在未获任何其他核准的情况下授权支付最多50,000美元的支出。以下哪项审计程序能最有效地确定是否存在向虚构公司进行支付的舞弊形式?

A
 使用通用审计软件列出金额超过50,000美元的所有采购,以确定这些采购是否获得适当的核准。
B
 开发快照技术来跟踪被怀疑采购员的所有交易。
C
 使用通用审计软件对金额低于50,000美元的所有采购进行抽样,以确定这些采购是否获得适当的核准。
D
 使用通用审计软件对向新供应商进行支付的发票进行抽样,并找出证明已经收到服务或货物的证据。

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:A、不正确。采购人员只能批准不超过$50,000的采购业务,因此应检查不超过$50,000的采购业务是否存在向伪造的公司付款的舞弊行为。B、不正确。这样做效率性太差,而且运用“快照”技术不一定能发现具有向公司付款的嫌疑的采购人员。C、不正确。公司政策允许$50,000以下的采购业务不经过其他审批,因而这种做法无效。D、正确。对商品或劳务已被收到的证据进行抽样审查,如果不存在相关的证据,则表明存在向伪造公司付款的舞弊行为。
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