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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

311.内部审计师在审计过程中被告知他所审计的业务正发生舞弊,但不明确舞弊所涉及的具体种类和相关人员。内部审计师怀疑几个领域都可能发生舞弊,那么他应该:

A
 对交易金额较大的领域进行实质性测试
B
 将分析程序用于可能受到舞弊活动影响的领域
C
 与职员进行面谈,通过观察的职员的谈话表现确认舞弊行为
D
 对敏感的部门进行详细审查

答案解析

正确答案:B

解析:

解析:分析程序,能够对各种财务和经营报表的数据进行分析比较,这种比较和分析程序能提供明确的证据来证明经营和财务数据是否合理计领域。所发现的异常情况,能引起审计人员的关注,从而有针对性地采取更详细的审计程序来审查。所以B正确。
2022年国际注册内部审计师题库

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