单选题
362.为了提高采购效率,公司政策规定,不超过2000元的采购付款,可以由采购人员直接审批,不必再通过上级领导的批准。为了查明是否存在采购人员向虚构的公司付款的行为,内部审计人员应采取下列哪种措施:
A
应用审计软件,对付款超过2000元的付款审批程序进行审查
B
对所有的付款业务进行审查
C
应用审计软件,对向新的供应商付款的业务进行审查,审查是否有采购商品的入库记录或接受劳务的记录
D
对2000元以下付款的清单进行检查确定是否经过审批
答案解析
正确答案:C
解析:
解析:选项A,对超过2000元的付款的审查与2000元以下的付款是否存在舞弊没有关系;选项B的描述不符合成本效益原则;选项D,不超过2000元的采购付款不需要经过除采购人员之外的其他审批,所以该项措施没有意义。
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