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2022年国际注册内部审计师题库
2,408
单选题

2045.以下不属于物理安全控制的是:

A
 物理访问控制
B
 环境风险控制
C
 防火防水
D
 杀毒软件

答案解析

正确答案:D

解析:

解析:杀毒软件是对信息安全的保护,不属于物理安全的控制。
2022年国际注册内部审计师题库

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单选题

363.下列不属于内部审计师防止舞弊的责任的是:

单选题

362.为了提高采购效率,公司政策规定,不超过2000元的采购付款,可以由采购人员直接审批,不必再通过上级领导的批准。为了查明是否存在采购人员向虚构的公司付款的行为,内部审计人员应采取下列哪种措施:

单选题

361.有些信息可能不适合向所有的报告接受者披露,因为它是特许的、专有的或与不正当、非法的行为相关。如果被报告的信息涉及某高级经理的不正当行为,该报告应发送给:

单选题

360.审计委员怀疑总经理可能存在舞弊,贪污了大量的捐款。因为该组织收到的捐款金额在最近5年一直固定不变。总经理有可能对收到的捐款进行了转移。下列哪项审计程序对检测总经理是否存在舞弊是最有效的:

单选题

359.下列哪些情况可能导致舞弊的发生?Ⅰ.管理人员品质不佳。Ⅱ.管理人员遭受压力。Ⅲ.经营活动存在异常交易事项。Ⅳ.内部审计机构在审计中难以获取充分、相关、可靠的证据。

单选题

358.组织选择一家金融机构开户做为基本存款账户为员工发放工资。组织将员工的身份证号、开户行账号、工资金额以电子文件的形式发送给开户行。按账号将此文件进行排序有助于组织的内部审计师发现哪项内容:

单选题

357.假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:

单选题

356.若内部审计师怀疑存在舞弊行为,则他下一步应该:

单选题

355.在对可疑的舞弊性销售进行测试时,下列哪项测试提供的证据最不重要?

单选题

354.根据公司政策规定,仓库保管对存货的保存负有一定的责任,政策规定在1%以下的盗窃货仓的损失是可以接受的。审计挑选的样本将会反映这一可接受的风险水平,下面抽样的方法中最合适的是:

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