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单选题
(),全面推进内部控制建设,构建科学制衡的内部控制管理格局,是我行履行社会责任,保证自身健康发展的必然选择和需要。
单选题
有效的()是实现全行发展战略和经营管理目标的前提和保障。
单选题
内部控制是通过建立健全有效的内部制衡和(),对业务活动和管理活动实施全方位、全流程的控制过程。
单选题
内部控制评价包括过程评价和()。
单选题
加强岗位尽职自查。各岗位人员应开展()岗位尽职自查,执行制度,防控风险,切实履行岗位职责。
单选题
制度随国家法律法规、()、()的变化和全行发展的需要,适时修订。
单选题
制度的制定、执行、修订、清理与废止等实行制度化、标准化和()管理。
单选题
内部审计部门负责对内部控制的充分性和()进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
单选题
()是农发行内部控制管理最高领导机构和决策机构,负责审议内部控制基本制度、重大政策、重大措施和重大问题。
单选题
在检查对象上,根据业务活动和管理活动特点、()、下辖机构数量、地域距离,特别是综合考虑经营风险、违法违规发生情况等因素,确定检查频率、周期和覆盖面等。
