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单笔出纳错款在10万元(含)以上的,应由( )立即组织相关人员调查,并向总行报告。
除金库主任、副主任、库管员外,其他任何人未经批准不得进入库房。如需进库时,应经( )部审批后,持分行介绍信(介绍信中应详细注明入库人员姓名、入库时间、事由等)及本人有效身份证件(含工作证)方可进入金库。
出纳人员发生错款时,必须立即向上级报告,同时应组织仔细查找。单笔出纳错款在( )万元以下的,由网点负责人及柜台经理调查并处理,处理后将情况报分行运营管理部备案。
( )主管全行的出纳工作,负责按照国家金融法律、法规,建立、健全出纳业务的各项规章制度;对分行出纳管理工作进行指导、监督和检查等。
( )负责按照总行规定,制定本分行出纳业务的操作规程;具体实施实物调拨和保管;控制现金库存;出纳人员培训及考核;对网点出纳业务进行指导、监督、检查等。
( )负责按照总分行出纳业务的相关制度,具体经办各项出纳业务;做好反假货币宣传等。
发现客户缴存的现金数额与凭证填写的不一致时,出纳人员立即通知客户,由( )更正缴款数额或凭证。
业务量分摊系数由总行设定,分行统一执行。集中处理业务网点经办、网点复核、中心经办业务量分别按“录入交易”的折算系数的70%、30%、50% 统计;中心复核业务量按“复核交易”的( )计算。
为保证业务量统计的( ),根据网点经办、网点复核、中心经办、中心复核的不同分工,设置相应的业务量分摊系数。
核心交易折算系数,是以( )交易为一个标准系数单位“1”
