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柜员日间、日终进行表外尾箱自查时,应逐一清点所有重要空白凭证(含待销毁重要空白凭证等)及有价单证实物数,使用“9332表外尾箱碰账”交易,逐项输入各重要空白凭证余额,与核心系统登记的余额进行核对。如发现有不符的情况,可使用()交易查出凭证起止号码,与实物的凭证号码进行核对。
在营业结束时,柜员平账操作及打印的交易顺序为:1、“9314柜员平账”;2、“9363柜员轧账单打印”;3、“9366柜员交易流水打印”;它们的顺序为:
在对自助设备的检查中,哪项不是按月检查的项目?
库管员每月通过()凭证销毁交易,打印出本机构作废凭证销毁清单,与本机构的作废凭证一起装订成册,并随当日传票一并送后督进行监督,或由支行库管员每月将本机构的作废凭证上缴分行大库。
柜台经理应至少()检查核心系统、验印系统等业务系统中,柜员号是否实名、是否专人专用、有无串用、共用柜员号的情况,是否严密保管密码并定期修改密码,是否按规定使用柜员卡。
柜台经理应至少()检查柜员因故离开工作岗位五个工作日(不含)以上的,是否及时封存柜员号。
柜台经理应()检查作废、停用的印章、重要机具等是否及时上缴分行,上缴手续是否完备,监交工作是否由网点负责人、柜台经理或者上级行会计主管部门人员履行,是否附有分行返回的上缴清单。另外,备用印章是否由分行统一保管。
柜台经理应()检查印章保管与交接登记簿、重要物品保管与交接登记簿中的领用人与实际保管人是否一致;印章、机具、重要物品的领用、保管、移交手续是否符合规定,登记是否齐全、完整、连续,是否有监交人,接交的柜员是否与其岗位相符,是否存在横向交接。
柜台经理应()检查柜员尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假币印章、并按规定频率及时上缴支行库管员;柜员尾箱中的残损币是否准确加盖全额、半额章。
柜台经理应()检查柜员间、营业网点与现金上级行的现金调拨业务是否符合规定,是否及时交付已划拨的现金。
