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督导档案应作为重要会计资料按年立卷归档,妥善保管,保管期限为()年。
长假前的结算检查项目不包括:
长假前的结算检查是对法定节假日天数超过()天的专项督导检查,可与月度督导工作合并开展。
被检查分行对于总行督导检查组在检查报告中提出的问题和整改要求,应于()内制定出有效的整改措施并积极落实整改,以行发文的形式上报总行运营管理部备案。
柜员日间、日终进行表外尾箱自查时,应逐一清点所有重要空白凭证(含待销毁重要空白凭证等)及有价单证实物数,使用“9332表外尾箱碰账”交易,逐项输入各重要空白凭证余额,与核心系统登记的余额进行核对。如发现有不符的情况,可使用()交易查出凭证起止号码,与实物的凭证号码进行核对。
在营业结束时,柜员平账操作及打印的交易顺序为:1、“9314柜员平账”;2、“9363柜员轧账单打印”;3、“9366柜员交易流水打印”;它们的顺序为:
在对自助设备的检查中,哪项不是按月检查的项目?
库管员每月通过()凭证销毁交易,打印出本机构作废凭证销毁清单,与本机构的作废凭证一起装订成册,并随当日传票一并送后督进行监督,或由支行库管员每月将本机构的作废凭证上缴分行大库。
柜台经理应至少()检查核心系统、验印系统等业务系统中,柜员号是否实名、是否专人专用、有无串用、共用柜员号的情况,是否严密保管密码并定期修改密码,是否按规定使用柜员卡。
柜台经理应至少()检查柜员因故离开工作岗位五个工作日(不含)以上的,是否及时封存柜员号。
