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审计业务序列学习地图知识题库(2023版)
932
判断题

公司审计部不定期对公司本部及各级单位组织实施的到达整改期项目整改完成情况进行检查,并对检查情况进行考核。

答案解析

正确答案:B
审计业务序列学习地图知识题库(2023版)

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单选题

业务报装管理审计应依据以下主要资料()。

单选题

相关责任人受到诫勉处理的,()内不得提拔、重用。

单选题

被审计单位是审计整改的责任单位和被考核单位,其()是整改工作的第一责任人,应及时执行审计意见,认真整改审计发现问题,报送整改工作报告。

单选题

被审计单位主要负责人是审计整改第一责任人,被审计单位应当在审计报告下发后()个工作日内上报整改情况。

单选题

公司各级职能部门是审计整改的(),根据审计整改任务,分析查找问题发生的原因,制定整改计划和措施,并落实整改要求及报告工作成果。

单选题

检查各类业务信息系统及其电子数据和资料,建立审计与财务、电力营销、工程、物资及其他经营管理相关的联网计算机信息系统,对业务信息系统数据进行()。

单选题

违规经营投资责任追究一般资产损失的组织处理分别为:()、责令书面检查、通报批评、诫勉等方式处理。

单选题

风险成本最小化是风险管理的目标,风险成本的计算式为()。

单选题

合同管理审计不包括()。

单选题

内部控制审计应当以风险评估为基础,根据风险发生的可能性和对企业单个或整体控制目标造成的影响程度来确定需要审计的重点业务单元、重要业务领域或流程环节,是指内部控制审计的()。

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