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单选题
公司审计部不定期对公司本部及各级单位组织实施的到达整改期项目整改完成情况进行检查,并对检查情况进行考核。
单选题
各单位职能部门负责指导下级单位对本专业领域问题的整改,并对本单位实施项目的审计处理意见发表意见。
单选题
审计整改不到位的情形不包括未在规定时限内整改且未说明原因或原因不充分。
单选题
国家机关和南方电网公司对公司开展的审计项目或其他检查项目提出问题在上一年度考核年度的整改情况。
单选题
内部审计人员和参与审计工作的公司其他人员违反规定经查实后,按照《中国共产党纪律处分条例》、《贵州电网有限责任公司员工处分管理实施细则》等规定由有关管理部门进行处分。
单选题
发现审计人员有违反审计工作纪律的情况,可通过电话、书面材料向各级监察部门或审计部门举报或反映情况。
单选题
不准以威胁、引诱、欺骗及其他违规违纪方式取证,隐匿、损毁、篡改、伪造证据。
单选题
不准利用审计工作知悉的国家秘密、商业秘密和内部信息谋取利益。
单选题
不准未经批准通过授课等方式获取被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人支付的报酬。
单选题
可以参加被审计单位和个人、提供服务的中介机构和个人安排的宴请、娱乐、旅游等活动。
